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内部控制监督机制不完善
针对银行
内部控制监督
体系不健全,应该采取什么样的对策
答:
风险识别与评价
机制
是
内部控制
制度建设的重要组成部分,具有保证内部控制合理性和有效性的作用,应建立主动的风险识别与评价机制,不仅要强调结果评价,更要重视内部控制过程评价,充分体现预防为主的内部控制思路。商业银行应对各项业务操作规程进行统一,规范内部控制制度,以有利于
监督控制
工作的深入。6.加强信...
商业银行
内部控制
和公司治理
机制不完善
最容易导致什么风险? ()_百 ...
答:
巴塞尔银行
监管
委员会对操作风险的正式定义是:操作风险是指由于
不完善
或有问 题的
内部
操作过程、人员、系统或外部事件而导致的直接或间接损失的风险。
如何解决
内控机制不
健全,管理不规范的问题?
答:
解决
内控机制不
健全,管理不规范应从以下几个方面入手:一、、改善企业外部环境1.进步
完善内部控制
制建设2.加强注册计师审计 二、企业内部应完善加强内部控制 加强内部控制环境建设:包括完善现代企业的法人治理结构,强化董事会在法人治理结构中的核心位置。坚持以人为本,提高管理者和会计人员的素质。重视...
内部控制
哪些缺陷
答:
一、制度
不完善
在
内部控制
中,制度不完善是一个常见的缺陷。这主要表现为缺乏必要的规章制度,或者已有的制度未能覆盖到所有重要的业务流程和风险点。当内部控制的制度存在漏洞时,企业的运营可能会受到影响,容易出现管理失误和违规行为。二、执行不严格 即使企业建立了完善的内部控制制度,但如果执行不严格...
精选
内部控制
工作中存在的问题与遇到的困难【优秀】
答:
不健全的激励约束机制不能够带动管理者与员工的工作积极性,导致公司发展停滞不前,甚至逐渐落后于同行业其他企业。 七、
内部控制监督机制不完善
内部监督是指单位对内部控制的建立与实施情况进行监督检查,评价内部控制的有效性,对发现的内部控制缺陷及时加以改进。完善的内部控制监督机制是实施内部控制的重要保证。公司的...
什么是
内部控制
制度的缺陷
答:
一、企业
内部控制
的设计缺陷 1.内部控制制度设计的
不完善
风险治理重视不够。现行的内部控制设计主要以事项、流程为基础,遵循业务的角度,偏重于日常经营治理的遵循,保证制度的遵循性和行为的规范性,主要以
监督机制
为主。公司治理结构不合理。内部控制的设计一般是治理者针对企业的经营过程和企业的状况而...
内部控制
工作中存在的问题及分析措施
答:
全体职工在管理层的引导下,应认真执行
内部控制
工作,同时对内控工作进行
监督
、反馈,以调动单位各个职能部门和全体员工承担内部控制责任的意识。(二)
完善内控
制度建设,加强内控机构的权威性与独立性 事业单位内部控制体系并不是独立存在的,而是与众多规章制度息息相关。事业单位在健全内控制度的同时,还应...
我国商业银行
内部控制
现状解析
答:
1、在控制环境方面仍存在经营管理指导思想偏差。对内部控制的认识和理解不够全面充分,重进展、轻经营管理,忽视
内控
经营管理,给商业银行
内部控制机制
的建立和
完善
造成了思想上的阻力。2、内部控制的
监督
尚有不足。如产权制度改革仍然滞后,商业银行自我约束机制还没有真正建立起来,所有权与经营权尚未真正...
事业单位财务
内部控制
存在哪些问题及对策
答:
1.一些单位
内部
管理制度不够
完善
,部分单位内部未设专门的财务管理机构,内部审核
监督
仅由一人或多人专职或兼职代理。部分单位内部未实行统一的财务管理。2.会计岗位设置和人员配置不够合理,业务交叉过杂,人员兼职过多,职责不明确。3.会计事前、事中、事后审核监督流于形式。有相当一部分单位未设内审机构,已建立内审...
浅谈现代企业治理
机制
下的
内部控制
制度原因有哪些
答:
现代企业治理
机制
下
内部控制
制度薄弱的原因 (一)公司内部缺乏制衡机制 法人治理结构是公司的核心,而规范的公司法人治理结构是
完善
企业成功的前提,是促使内部控制有效运行,保证内部控制功能发挥的前提和基础。现代企业法人治理结构的根本任务在于划分股东大会、董事会、经理和监事会各自的权力、责任和利益,...
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内部控制缺乏有效的监督机制
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机关事业单位内控制度