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内部控制监督机制不完善
事业单位财务
内部控制
存在哪些问题及对策
答:
3.少数单位对发票、支票等重要管理制度的重要性认识不足,不按财务管理要求制定票据管理制度。大多数单位即使有事业单位财务管理的相关制度,也往往流于形式,造成制度化管理
监督机制
弱化。4.事业单位财务管理制度的修订普遍
不完善
和不及时,与新的财经法规和制度衔接不好,与单位情况变化和制度实际执行情况不相适应。财务...
浅谈现代企业治理
机制
下的
内部控制
制度原因有哪些
答:
根本没有实现所有权与决策权的分离。这种责权不分的公司治理结构,导致
内部控制
如“空中楼阁”,形同虚设,从而使得对经营者的
监督
约束
机制
缺乏,“放权”最终也成了放任自流。(二)股权结构不合理 股权结构是指公司的流通股、法人股、国家股占全部外发股数的比例及其相互关系,是企业组织形式的核心。我...
如何
完善
企业
内部
管理
机制
如何完善企业内部管理制度
答:
由于欠缺
完善
的制度,导致企业无法有效控制会计流程,长期以来就会削弱企业竞争实力。从会计控制的角度来讲,目前仍有较多中小企业欠缺明确的机制,这种现状在本质上削弱了会计管理的基础,因而容易导致会计管理的漏洞和弊病[2]。 其次,
内部控制
并不具备牢固基础。企业在建立
内控机制
的过程中,通常忽视了会计内部控制。然而实质...
国有企业
内控
制度不健全的定性依据
答:
有的企业对
内控
管理有一定的理论认识,但没有建立
完善
的
内部控制
体系,或虽然有内控制度,但是落实情况不理想,企业的内控更多地维系在管理层的素质和觉悟上,而不是建立在制度安排基础上。企业内部人集控制权、执行权和
监督
权于一身,自觉不自觉地凌驾于内部控制之上,企业的内控管理缺少真正独立的有震慑...
内部控制
工作中存在的问题及分析措施
答:
(六)预算外资金
监管不
力,把预算外资金视同部门和单位的自有资金 由于事业单位对预算外资金认识上存在偏差,缺乏一套完整、规范、统一的资金的管理制度,只实行简单的收支两条线方式,在资金管理方面形成不了齐抓共管的合力,管理效果不明显。(七)缺乏
完善
的
内控
有效性的评价体系和责任追究体系 目前,...
企业
内部控制
存在的问题
答:
一、我国企业
内部控制
的现状分析 内部控制对企业的管理至关重要,是提高企业经营效率与
完善
公司治理的有效
机制
。控制环境是内部控制的基础前提,风险评估是企业的安全屏障,控制活动与信息系统是企业维持正常运行的基础,对控制的
监督
则是检验内部控制是否有效的重要渠道。然而随着企业的发展,企业在内部控制五...
企业
内部控制
制度不健全的具体表现
答:
1、会计信息失真。2、企业
内部控制
失效的成因。3、考核企业干部政绩、业绩
机制不完善
。4、会计人员素质较低。5、外部
监督
乏力。企业内部控制,是指企业为了保证业务的有效。进行和资产的安全与完整,防止、发现和纠正错误与舞弊,保证会计资料的真实、完整而制定和实施的政策、措施及程序。新修订的《会计法...
内部控制
制度不能有效执行原因是什么?
答:
最后,很多企业缺乏
完善
的制度,以及保障制度执行的
机制
,使得
内部控制
工作缺乏有效的指导,工作人员缺乏工作的依据,就使得他们在进行内部控制工作的过程中会没有标准,出现不规范的行为。而且对于内部控制的执行没有
监督
和奖惩机制,使得内部控制成为一纸空文。针对
内控
失效的原因,企业更应遵循全面性、重要性...
如何健全治理结构,
完善内部监督
约束
机制
答:
通过细化结构加强董事会专业委员会职能以及决策与
监督
程序,为董事会核心作用的发挥提供信息和技术支持。将监事会做实。
完善
董事会的设置,还需要做实监事会,从公司治理
机制
设计上为
内部控制
制度的实施保驾护航。完善监事会的监督职能应注意几点:一是监事会成员应该具备形式和实质上的独立性;二是监事应...
固定资产管理
内控
制度的环境不够
完善
在哪些方面
答:
因为固定资产的价值比重较大,使用时间长,使用与摊销不当,或者提前毁损对企业的经营状况、经营成果、现金流量情况的影响都非常大,属于企业的关键控制方面,也是企业容易存在错弊的环节,因此,
监督
因素也非常重要。二、 固定资产
内部控制
的现状分析(一) 控制环境
不完善
控制环境直接影响企业员工的控制意识,提供了内部控制的...
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内控风险评估不充分的原因
内部控制制度存在
内控制度管理不规范
内部控制机制薄弱的表现
内部控制流于形式的原因包括
内部控制答辩常见问题
内控意识不足
内控制度存在缺陷
我国企业内部控制存在的问题