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内部控制监督机制不完善
企业如何让避免
监管
规则存在的
不完善
或不明确的情况?
答:
要避免
监管
规则存在的
不完善
或不明确的情况,企业可以采取以下措施:第一企业应该定期了解监管规则,包括政策法规、行业标准等。及时更新自己的知识体系,确保对监管规则的了解和掌握。第二企业可以根据监管规则建立内部规章制度,包括流程规范、风险评估、
内部控制
等。通过建立内部规章制度,可以提高企业的合规...
银行管理能力不强
答:
银行管理能力不强的原因:1.在控制环境方面仍存在经营管理指导思想偏差。重业务发展,轻
内控
管理,在银行
内部控制机制
的建立和
完善
上造成了一定的障碍。2.内部控制的
监督
尚有不足。商业银行自我约束机制还没有真正建立起来,所有权与经营权尚未真正分离,更缺乏对董事会、管理层有效、公开的监督、评估机制。
什么是
内部控制
制度的缺陷
答:
内部控制
缺陷是内部控制制度的建立或者执行没有达到预期标准,内部控制制度无法为企业内部控制目标实现提供合理的保证。内部控制缺陷分为设计缺陷和运行缺陷。企业为实现
内控
目标必需的重要控制措施不足,或者设计不合理,致使内部控制目标不能实现属于设计缺陷;内部控制执行者没有依据内部控制制度的要求执行,或者...
如何加强企业
内部
管理,建立健全
内控
制度?
答:
2、组织结构控制 实行和
完善内部控制
,首先要从本单位的组织结构开始,主要包括:确定单位的组织形式,明确相关的管理职能和报告关系,以及为每个组织单位内部划分责任权限。3、会计记录控制 会计记录控制的要求是保证会计信息反映及时、完整、准确、合法。一个单位的会计机构实行会计记录控制,要建立会计人员...
企业
内部控制不
力可以怎样表现
答:
企业
内部控制
失效的表现 1.会计信息失真 2.企业内部控制失效的成因 3.考核企业干部政绩、业绩
机制不完善
4.会计人员素质较低 5.外部
监督
乏力
浅析新形势下如何加强农村信用社
内部
管理
答:
目前,信用社虽然制订了一些基本规章制度,但尚需进一步完善和不断健全细化。如有些制度跟不上形势发展的需要和市场经济的要求,没有随业务的发展和客观环境的变化而及时进行修订补充,制订制度不能结合实际,制度没有细化、不具体,缺乏可操作性和必要的程序
控制
,这些制度的
不完善
、不健全,导致
内部
管理上...
围绕坚决守牢不发生规模性返贫底线,增强脱贫地区内生发展动力,分析衔接...
答:
监督机制不
健全:对于衔接资金的使用,缺乏有效的监督机制和评估体系,导致资金使用过程中的监管不到位。这可能导致资源浪费、腐败行为的发生,影响脱贫工作的效果和可持续发展。风险防控不足:在资金使用管理中,对风险的防控措施不足,容易出现资金损失和风险事件。缺乏
完善
的
内部控制
、审计和风险评估机制,...
我国金融企业
内部控制
失效的原因
答:
可见证监会若执法不严,处罚不力,违法不究,将很难起到遏制上市公司弄虚作假等违法行为,不能起到推动上市公司完善
内部控制
的作用。(3)资本市场发育
不完善
我国的资本市场较国外的资本市场相比有诸多的不完善之处,运行
机制
和法律法规都还很不健全,交易不规范,暗箱操作,非法牟取暴利时有发生。同时,...
通过哪些数据分析可以说明
内部控制
管理
不完善
?
答:
首先, 财务数据, 如果账目不清不楚, 公司已经死了一半~第二, 人事聘用和流失数据, 如果聘用的人都和公司有关系的, 而且没有具体生产力的, 反向由下至上全部开掉! 至於流失数据也重要, 可以根据流失量最大的部门, 优先处理, 该部门必然有结构性问题 !第三, 销售数据, 这代表公司的赚钱能力, ...
国家怎样解决企业
内部
会计
控制
问题
答:
我国仍有不少企业的内部审计仅局限于企业财务会计方面的审查,而在内部稽查、评价内部会计控制制度是否
完善
和企业内各组织机构执行指定职能的效率等方面,却未能充分发挥应有的作用。企业的内部审计弱化,导致了企业
内部监管
的不力。1.3 会计电算化系统对
内部控制
的冲击随着计算机的发展特别是网络技术的发展,会计电算化系统...
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