企业所得税汇算清缴时劳务费该如何处理?

企业所得税汇算清缴时劳务费该如何处理?
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我公司是一般纳税人,销售糖果,今年和厂家签订合同,每月厂家支付我公司2000元费用用于超市促销。我公司没有额外加入促销员或广告费并从地税为其开具营业税发票,服务项目就是劳务费。我以其他业务收入做账,但没有成本,所以也没有结转。今年所得税汇算清缴马上要开始了,请教高手该怎么做那?
如果要补记成本,该怎么做哪?请赐教!谢谢

这项业务无需成本,但汇缴时是要作为收入处理的,正常的经营费用可按规定税前扣除
这样做没有问题!
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第1个回答  2010-03-26
这项业务无需成本,但汇缴时是要作为收入处理的,正常的经营费用可按规定税前扣除
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