急急急!!会计分录怎么做?

某企业上月预收货款十万元,开出增值税发票,产品金额205000元,税款34850元。又收到银行寄回的托收承付回单140690元。用银行存款支付代垫运费840元。会计分录怎么做?

把所有的会计科目分成资产类和负债类。凡是资产类的增加,就计在借方,凡是资产类的减少,就计在贷方;凡是负债类的增加就计在贷方,凡是负债类的减少,就计在借方。

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第1个回答  2013-01-08
要看你上月收到的10万用的是预收账款还是应收账款科目科目,那就
借:预收账款 (应收账款) 239850
贷:主营业务收入 205000
应交税金-应交增值税-销项税金 34850
收到货款 借:银行存款 140690
贷:预收账款(应收账款)140690本回答被提问者采纳
第2个回答  2013-01-08
1、收预收款 借:银行存款 100000 贷:预收100000
2、付运费 借:其他应收款 840 贷:银行存款 840
3、收承兑 收运费 做收入 借:应收票据 140690 预收账款 100000 贷:收入 205000 应交税费-销项税 34850 其他应收款840
第3个回答  2020-10-16

会计分录怎么做

第4个回答  2020-05-15