我去年计提了印花税,今年交的时候少交了,何进行调整呀,已经跨年了,如果使用以前年度损益调整的话,资产表和利润表的利润会有误差,该怎么做呀
我计提的是账簿的印花税,去年多计提了,但在最后一个月少缴了一点,跨年后,又不能直接冲掉,我该怎么做呀
如果你多提了20那就借:主营业务税金及附加 -20贷:应交税金 印花税 -20主要看你当初的科目怎么做,补充提取就可以了。