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上月用友T6应付款管理模块转账制单处理中,应付制单有未生成凭证的发票,发票显示已结算,本月如何处理?
不处理有何影响,求教中
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推荐答案 2013-08-10
你好:
一般往来科目都是受控应收应付的,也就是只能在应收应付系统以生成凭证的方式进行记账;
如果有发票没有生成凭证,说明还有一部分的应付账款还挂在暂估应付款上面
必须处理,不然应付账款不能正确
本月进行 采购管理→核算记账即可
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