如何与供应商对账?

如何向客户催款?

叫供应商将某月应收款的对帐单传真给你,你就根据对方传的对帐单对帐,看是否你们应付的款项与他们应收的款项一致,一致的就OK回传,不OK的就继续沟通。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-07
要求供应商把你公司的某时点应收账款余额告诉你,跟你们公司的这个时点的应付账款余额核对。
如果核对不一致:要供应商把和你们公司的往来明细发给你,然后根据你们公司的往来帐逐笔核对。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2022-12-18

1、应该都有单据,仓库收料是会开收料单给财务一联。

2、对账应该采购和供应商对好帐,将供应商提供的对账单给财务,财务和收料的数量对一下,单价和当初签的合同上的金额对一下,看是否一致即可。财务主要是核对付款。

3、对库存现金进行清查核对时,出纳人员必须在场,不允许以借条、收据充抵现金。要查明库存现金是否超过限额、是否存在坐支问题。

4、双方核对的账目主要应是财务账目,供应商销售部门账目可能与其财务部门账目不符,对账基数存在问题,会给以后的双方清算带来不必要的麻烦,因为最后清算以双方财务账目为准。

/iknow-pic.cdn.bcebos.com/0ff41bd5ad6eddc42504d47e37dbb6fd53663357"target="_blank"title="点击查看大图"class="ikqb_img_alink">/iknow-pic.cdn.bcebos.com/0ff41bd5ad6eddc42504d47e37dbb6fd53663357?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_600%2Ch_800%2Climit_1%2Fquality%2Cq_85%2Fformat%2Cf_auto"esrc="https://iknow-pic.cdn.bcebos.com/0ff41bd5ad6eddc42504d47e37dbb6fd53663357"/>

扩展资料

主要内容:

1、总分类账簿有关账户的余额核对。

2、总分类账各账户的借方期末余额合计数与贷方期末余额合计数应核对相符。

3、总分类账簿与所属明细分类账簿核对。

4、总分类账的借、贷方本期发生额和期末余额与所属明细分类账的借、贷方本期发生额和期末余额之和应核对相符。

参考资料来源:/baike.baidu.com/item/%E5%AF%B9%E8%B4%A6/144373?fr=aladdin"target="_blank"title="百度百科-对账">百度百科-对账

    官方服务
      官方网站官方网站
相似回答