会计问题4,请各位帮忙谢谢了(要计算过程)

二、A公司本月发现下列账务处理错误:
1、 以银行存款支付办公费6900元,编制如下会计凭证并登记入账:
借:管理费用 9600
贷:银行存款 9600
2、 公司接到银行通知,收回甲企业所欠的货款500000元,已做会计凭证并入账:
借:银行存款 50000
贷:应收账款 50000
要求:判断各种错误性质,说明应采取什么样的更正方法,并予以更正。
三、某企业XX年5月31日银行存款日记账的余额是143900元,银行送来的对账单上余额是152000元,经逐笔核对查明下列未达账项:
1. 企业于5月27日开出转账支票一张,金额4500元,银行未入账;
2. 5月29日银行代企业收回销货款7500元,企业尚未收到收款通知;
3. 31日银行代扣企业水电费600元,企业尚未接到发票;
4. 企业在31日收到转账支票一张,金额3300元,银行尚未入账
要求:编制银行存款余额调节表

一,感觉你的业务没错,好象是数字错了吧!
二,现金:152000+3300-4500=150800
银行:143900+7500-600=150800
三,企业银行存款日记账余额 银行对账单余额
加:银行已收企业未收款 加:企业已收银行未收款
减:银行已付企业未付款 减:企业已付银行未付款
调节后存款余额 调节后存款余额
以后你就按照这个做就可以了,不是很难的(你是不是刚学啊,那可要下工夫哦)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-06-13
一、分录没错金额错了如以结账下月更正为
原分录用红字冲出,做一张正确的就可以
1.借:管理费用6900
贷:银行存款6900
2.借:银行存款500000
贷:应收账款-甲企业500000
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