经理张建出差归来,报销差旅费1600,冲销原借款2000,剩余现金400退回财务室,怎样做分录谢谢大家。

请帮忙说下原因,急求

有两种处理方式:
第一种为:
借:库存现金 1600
贷:其他应收款-个人借款-张健 1600

借:管理费用-部门-差旅费 1600
贷:库存现金 1600

借:库存现金 400
贷:其他应收款-个人借款-张健 400
第二种为(一般是 当月做账)
借:管理费用-部门-差旅费 1600
贷:其他应收款-个人借款-张健 1600
借:库存现金400
贷:其他应收款-个人借款-张健 400
以上有两种方式,但是比较正规的方式是第一种,建议采纳第一种
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第1个回答  推荐于2017-12-15
借:管理费用-差旅费 1600
现金 400
贷:其他应收款-张建 2000
因为一般借款是挂 其他应收款,所以现在冲回。
差旅费计入管理费用-差旅费
借款还回,计入现金。本回答被网友采纳
第2个回答  2013-06-06
经理出差前请备用金时:
借:备用金或其他应收款-张建 2000
贷:库存现金 2000
回来报账时:
借:库存现金 400
管理费用或销售费用-差旅费 1600
贷:备用金或其他应收款-张建 2000
看您单位的习惯哈,有备用金科目就挂备用金,没有的就挂其他应收款。
第3个回答  2013-06-06
借:应付帐款2000
管理费用1600

贷:库存现金400
第4个回答  2013-06-06
借:相关费用-差旅费 1600
现金 400
贷:其他应收款-张建 2000
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