如题所述
我12月实际是销项税大于进项税,那我也能把进项税转到待抵扣税额里?我直接放那不转行不行的?等下个月认证了再抵扣行不的?还有这里牵涉到跨年,有没有影响的?
1、进项是否能抵扣是以认证为准的。2、“我直接放那不转行不行的?等下个月认证了再抵扣行不的?”转到“应交税费—待抵扣税额”主要是为了保持增值税纳税申报表和财务报表的一致性的操作。只要在认证期内,推到下个月抵扣是可以的。