下月买了发票后,会把这个月的收入补开发票。报税的时候,是不是这个月的申报表表一未开具发票一栏要把无票收入的金额和税额填上?待到下月报税的时候,我补开的无票收入的税额会自动到表一里,不冲回的话会多交一次税,要在哪一栏冲回?可以在未开具发票一栏填写负数吗?
下月开的票是从开票软件导入到表一中的,但是其中有一部分税额在上月的时候已经申报无票收入了,如果不冲的话,是不是下月就多交了,在申报表里销项税额就多了,这种情况要怎么处理?
追答不知道你说的是哪个税种,我接触的是增值税,开票软件跟申报系统是独立的,不会自动导入的,如果你是其他税种的话,可以问你们公司税务局专管员