总账已结帐,如何反结帐、反记帐、反审核凭证

用友T6

用友T3总账已结账,进行反结账、反记帐、反审核凭证操作步骤如下:

1、登陆用友T3,进入账套。

2、点击“总账系统”进入页面。

3、点击“月末结账”,进入结账的页面。

4、进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。

5、跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。

6、界面当月显示没有“Y”,即表示已经反结账成功了。

7、反结账就可以进行反记账。点击“总账”-“凭证”-“恢复记账前状态”。

8、有两种恢复记账模式,“最近一次记账状态”和“xx年xx月初状态”,输入管理员密码就可以完成反记账。

9、点击“总账”-“凭证”-“审核凭证”

10、点击月份进入后,点击“取消审核”,既可以实现反审核凭证。

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第1个回答  2011-11-01
不知道你用的是什么软件,我只知道用友软件里面的操作,希望能帮到你。
反结账:期末--结账,在结账界面,按ctrl+shift+F6,会提示输入密码,密码为你现在正在使用的用户登录密码。
反记账:首先,在期末--对账界面,按ctrl+H,提示“恢复记账前状态已被激活”。再到凭证---恢复记账前状态,选择恢复记账的范围,恢复记账即可。
反审核:注意,取消审核的必须是本人,就审核人,谁审核谁取消。凭证--审核凭证,选择范围,找到要取消审核的凭证,点取消即可,如果要取消审核的凭证很多,就点审核--成批取消审核
第2个回答  2011-11-01
看你用的是什么软件了,一般软件在结账的地方会有反结账按钮或者选项的,没有的话按住SHIFT再点结账看看,反记账和审核一般都有对应的选项,选择需要处理的,点右键看看本回答被提问者采纳
第3个回答  2011-11-01
财务软件都有此功能,查找到后点击后再取消审核就可修改再从新结账。
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