关于差旅费的会计分录!

差旅费预支了两万元,(预支差旅费是需要写借条吗?因为是老板出差)回来后退回200元,会计分录怎么做?如果是不够又补给200元,会计分录又怎么做?如果预支时是 借:其他应收款 的话,那月末怎么结转其他应收款?会计分录怎么做?(假定出差日期是2月10日到3月20或4月 中间会跨月)

报销差旅费会计分录

1、如果没有向公司借钱

借:管理费用——差旅费

贷:库存现金

2、借出时

借:其他应收款——某人

贷:库存现金

报销范围

1、差旅费核算的内容:用于出差旅途中的 费用支出,包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。

2、一般情况下,单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了,或者报销餐费就不再补助出差伙食费。

3、至于外地餐券不能计入差旅费中,税法上并没有相关的文件规定。

扩展资料

报销原则

1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支, 超预算不得开支。

2、员工出差必须事前提出书面申请,填制出差申请单,经其直属上级批准。凡未得事先批准的,一律不予报销。

3、员工出差途中,因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点,经出差签批人书面/邮件确认后,其增加的行程作为另一次出差时间,与原出差时间不连续计算。

参考资料来源:百度百科-差旅费

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第1个回答  2020-04-25
借:管理费用-差旅费(或者:营业费用-差旅费(这个是销售人员的差旅费)
贷:现金(或其他应收款(出差前有借款的情况) 回答你的问题是“荣幸”采纳我的回答是“美德” 有帮助请采纳!并填上“原创”“有帮助”
非常感谢!!
第2个回答  2020-02-04
1.借管理费用5400
贷库存现金600
其他应收款6000
2.借管理费用4800
库存现金200
贷其他应收款5000
3.借管理费用
贷库存现金
第3个回答  2019-08-28
借:其他应收款-王丽
2000
贷:库存现金
2000
借:管理费用-差旅费
1700
库存现金
300
贷:其他应收款-王丽
2000
第4个回答  2012-02-21
假定出差日期是2月10日到3月20或4月 中间会跨月:
2月的帐
借支时:借:其他应收款-老板20000
贷:库存现金20000

3月的帐
回来后退回200元
借:管理费用-差旅费 19800
库存现金 200
贷:其他应收款---老板20000

如果又补给200
借:管理费用--差旅费20200
贷:其他应收款---老板20000
库存现金200

只有损益类科目月末才结转,其他应收款属于资产类的,不用结转。
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