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期初银行存款录入贷方负数而应在借方正数怎么样调账?
如题所述
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第1个回答 2021-12-14
将贷方的负数金额直接转到借方。
调完以后需查阅银行对账单,核对贷方负数的原因,避免再次发生记账错误。
本回答被网友采纳
第2个回答 2021-09-15
如果是这样的话,那就是你的期初数中还有其他数录入错了,找出来,我告诉你怎么做
相似回答
银行存款应在借方
为
正数而期初录入
错了在
贷方
为
负数
了,
怎么样调账?
答:
银行存款应在借方为正数,而期初录入错了在贷方为负数,
如果是账套初始化,则需要调整初始化数据
;如果是在初始化后的会计分录录入出现错误,可以原分录红字冲回,再做正确的会计分录,这样就更正过来了。
银行存款期初调账怎么
做
答:
怎么调整银行存款期初余额吗你如果就是结转错误的话,不需要分录来调整的,你只需要修改你本期的期初数即可
。期初余额应以客观存在的经济业务为根据,是被审计单位按照上期采用的会计政策对以前会计期间发生的交易和事项处理后的结果。银行对账单期初余额怎么设置的?步骤一 企业账面存款余额=企业账面银行存...
调整账户
贷方
一正一负,调错了,再
怎么
调整回来?
答:
按照相反的方向再做一下调整分录,或者按调错的按红字冲销法,再用蓝字重新编制正确的会计分录,重新登记账簿。
建账时误将预收账款
贷方
金额计成
借方
金额了,
怎么
调?
答:
找出错误的科目期初余额,直接更正就可以
。先确定出错的具体情形,再采取正确的处理措施。另外,如果是指日常账务处理出错(借贷方的方向错误),那么,应将该账务处理时预收账款的对方科目也一并更正,通常,可以先编制冲减原会计分录,再编制正确的会计分录,就可以完成调账工作。
科目汇总表
银行存款借方
多0.01,
而应
交税金
贷方
多0.01,那么
怎样
调帐?这个...
答:
1.如果是跨年的财务处理,
银行存款借方
多0.01元的;可以通过损益类“以前年度损益调整 ”科目来调整;再通过利润分配科目调整;借:以前年度损益调整0.01 贷:银行存款0.01 借:利润分配-未分配利润0.01 贷:以前年度损益调整0.01 2.应交税金贷方多0.01元的,也只能可以通过损益类“以前年度损益...
资产负债表应收和应付为
负数
,
怎么
调整?
答:
应收账款为-1000,说明是贷方余额1000,,就是预收什么款了 应付账款为-1500,说明是借方余额1500,,就是多支付款项了,也理解为预付什么款 不设预收预付,就是上面给你的应收应付计算公式 应付预付、应收预收 不是对冲,而是重分类调整 重分类调整 调表不
调账
,只在资产负债表中进行调整和冲减 但不...
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