其他应收款怎么调整为其他应付款,账务如何处理?谢谢 当初做账为:借银行存款 贷其他应收款

科目汇总期末余额,其他应收款余额为负数,现调整后其他应付款余额是正数还是负数呢?

直接做分录调整就可以了
借:其他应收款
贷:其他应付款
这样调整之后,其他应收款余额为0,其他应付款为贷方余额,也就是正数(其他应付款是负债,在贷方表示增加)追问

新开公司未发生任何业务往来,在未调整前科目汇总期末余额合计数是负数现在变正数,正确吗

追答

不知道你的汇总期末余额合计数,是怎么汇总的。。
一般财务上不需要这样的汇总。。

或者再简单点讲,如果按照会计上的正负来说,所有科目期末余额合计不应该是负数的,除非巨额亏损资不抵债

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