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会计年末如何结账?怎样结转下年,应收收不回来的怎么做账?
我是新手会计,做账用的是金蝶软件,到了年底了怎么结账,还有应收没收回来的怎么结转,应收已经做为坏账收不回来的,怎么做账啊?
应收具体怎么操作。结转到下年了,科目用不用都改一遍啊
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推荐答案 2010-12-26
软件都是自动结转的,自动结转后就生成到了会计报表里面了,你只要检查是否转平,如果没有就看看是哪里出了问题,应收收不回 来,要计提坏账准备,当期应计提的坏账准备=当期按应收款项计算应计提坏账准备金-或+坏账准备科目的贷方或借方余额
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其他回答
第1个回答 2010-12-31
损益类科目除本年利润科目外余额结转为零,本年利润科目转入利润分配-未分配利润科目,应收、应付类的科目按余额结转下年
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公司年终
结账的
账务处理
怎么
做?
答:
2、
结清旧账
结清旧账的做法如下:需要结出当月发生额的,应当在摘要栏内注明“本月合计”字样,并在下面通栏划单红线。需要结出本年累计发生额的,应当在摘要栏内注明“本年累计”字样,并在下面通栏划单红线;12月末的“本年累计”就是全年累计发生额,全年累计发生额下应当通栏划双红线,年度终了结...
对不能收
回来的
"
应收
帐款"应做
如何
处理
?会计
分录及月末
结转
是
怎样
...
答:
直接转销法(会计制度已规定不能用):借:管理费用 货:应收账款
如果计提了坏账准备:借:坏账准备 货:应收账款 计提坏账准备时:借:管理费用 货:坏账准备
财务
做账怎么结转下年
答:
本年利润结转方法 (一)
表结法
表结法下,各损益类账户每月月末只需结计出本月发生额和月末累计余额,不结转到“年利润”账户,只有在年末时才将全年累计余额转入“本年利润”账户。但每月月末要将损益类账户的本月发生额合计数填入利润表的本月数栏,同时将本月末累计余额填入利润表的本年累计数栏,通...
结转下年的
账本咋记账?
答:
3、在新的日记账的第一行"摘要"栏,标明"上年结转"字样,
将本年现金和银行存款日记账的"结转下年"的年末余额数字抄上即可
。二、如果电脑帐,只要执行了本年的结帐工作,结转下年和上年结转的数据会自动产生的。三、在新会计年度建账时会计账簿通常要进行更换总账、日记账和多数明细账应每年更换一次,...
年终
结转
时需要在账簿记账的最后一栏下划双横线吗
?怎么
操作?
答:
在
会计
实务中
,结账
一般采用划线
结账的
方法。结账时,有些账户不需要结算本期发生额,月末只需在最后一笔账目记录的数字下端划一单红线即可。年终在最后一笔账目记录的数字下端划双红线,并在摘要栏注明“
结转下年
”字样。有些账户需要结算本期发生额,则应分别结出月份、年度的发生额,其结账方法如下:...
现金,银行日记账
结转
上年数字在
下年怎么
记账
答:
年末时,应把现金、银行存款的帐户余额结转到
下一年,
并在摘要栏中标明“
结转下年
”字样,在下一年度新建的帐本第一行的余额栏登记上年的余额,并在摘要栏中标明“结转上年”字样。然后再发生的业务就在接着的第二行中登记,本期余额=上年结转过的余额+本期借方发生额-本期贷方发生额 如果是手工帐...
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