请问用友财务通如何反结账,反审核,反记账?

如题所述

1.反结账:总账——期末——结账——选择需要取消结账的月份,按ctrl+shift+F6——显示取消结账即可\x0d\x0a2.反记账:总账——期末——对账——在“对账”对话框下按ctrl+H,将出现“恢复记账前状态功能已被激活”——确认——退出\x0d\x0a    总账——凭证——恢复记账前状态——选择要取消月份的月初状态——确定——输入账套主管的密码——确定\x0d\x0a3.取消审核(应有审核人取消审核):总账——凭证——审核凭证——确认——确定——审核——成批取消审核——确定——退出——退出\x0d\x0a   总账——凭证——填制凭证——找到错误凭证——制单——作废/恢复——错误凭证上显示“作废”——制单——整理凭证——确认——全选——确定——是——再有相应业务人员增加一张正确的凭证,再按正确的业务流程正向走一遍。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-04-19
反结账:点击用友软件界面上的月末结账,点击一下要反结账的月份,同时按下ctrl+shift+f6 ,弹出一个窗口,如果有密码就输入密码,没有就直接点击确认即可;

反审核:用你审核凭证的那个身份登入软件,点击审核凭证,查找到有取消审核的凭证,点击取消即可,也可以成批取消审核

反记账:需要两步
第一步,总账-----期末-----对账,点击一下要反结账的月份,同时按下ctrl+h,如果提示恢复记账前状态已被激活,就对了,如果提示恢复记账前状态已被隐蔽,就在按一下ctrl+h
第二步:总账----凭证----恢复记账前状态,选择第二个(如2011年1月前状态),弹出一个窗口,如果有密码就输入密码,没有就直接点击确认即可;本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-05-02
反记:对账(Ctrl+H)恢复记账前状态激活——凭证——恢复记账前状态
反审核:审核凭证(取消审核)——取消签字(成批取消签字)
反结账:总帐-》期末处理-》结账-》要反结账的月份 ctrl+shift +F6
第3个回答  2011-05-02
crl+shift+f6反结账,期末-对账crl+h激活反记账,凭证-恢复记账前状态就可反记账。
第4个回答  2011-05-02
I don't non't
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