英国VAT增值税怎么做申报

如题所述

英国VAT是增值税(Value Added Tax)的简称,指在英国销售货物或者提供服务,或将货物从境外进口到英国境内,商家代税局(HMRC)向消费者收取的税金。 VAT增值适用于各平台(eBay、Amazon等)所有使用海外仓储和FBA的商家们,即便您使用的海外仓储服务是由第三方物流公司,也从未在英国当地开设公室或者聘用当地员工,但您的产品是从英国境内发货并完成交易的。目前使用直发物流服务的商家不受影响。商家需要在申报期间满后一个月内,完成申报以及缴纳税款工作。

    Step1:商家填写申报表格(包含)

    1) 申报期间该VAT号所销售的物品货物金额     

    2) 销售物品的VAT金额

    3) 当期采购进口金额

    4) 当期采购进口包含的VAT金额

    Step2:提供证明文件

    1) 销售金额的证明文件

    对于当期销售额,商家需提供所有的销售发票,或者电商平台下载的当期所有销售数据。

    2)采购金额包含VAT的证明文件

    此类证明文件主要为发票以及进口报关税金单据。该发票必须有商家的VAT号码信息。

    Step3:申报资料提交时限

    为了及时申报以及缴纳税款,商家需要在每个申报期满后,8天以内提交申报表格以及证明文件。

    Step4:缴纳税款

    申报完成之后,商家需要向HMRC支付本期应缴纳税款。支付方式可以从非英国的银行通过网银支付到HMRC的收款账号。亦可以将其在英国开通的银行账户,绑定付款服务,HMRC定期从其银行账户扣款,需签订协议。为了及时付款,建议在申报缴纳期限届满前一周支付。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-09-07
英国VAT简介:VAT是Value Added Tax的简写,是欧盟国家普遍的售后增值税,也即货物售价的利润税。不同类型的产品收取的增值税VAT费率也不相同,但绝大多数产品都是按标准VAT税率20%计。
英国VAT税如何申报?
按照英国税法规定,VAT税按季度申报,每个VAT税号每3个月需要向英国税务部门(HMRC)进行一次当季进口和销售情况的申报,结算该季度在该VAT税号下的所有进口税(Import VAT)和销售税(Sales VAT)。季度申报VAT=销售税-进口税,销售税大于进口税则缴纳额外的销售税,反之则退返超出的进口税。
针对英国境外人士或公司身份申请英国税号,并不产生当地公司税,只需申报和缴纳增值税即可。如果VAT税务主体在英国当地产生费用,提供相关的单据,可作为进项抵扣材料。对于跨境电商卖家来说,退税主要是对冲当期的销项税。当然,退税的前提是VAT税号主体在清关时正确使用自己的VAT税号清关缴税。
如果符合退税条件,退税的形式有两种:一、以支票形式;二、退回到你的VAT账号里,当作余额留在下期需交销售税时
如何缴纳VAT增值税?
根据英国税务部门的规定,VAT税号主体可以通过两种途径申请退税(进口税)和缴税(销售税):一、使用英国税务部门的官方在线操作系统自行申报;二、指定正规会计师代为操作。
对于当前跨境电商卖家的情况,该如何申报和缴纳VAT税呢?
如果是新的卖家账号,刚开始销售也没有污点记录,那么只需要按照上述申报要求中的方式每季度按时申报和缴纳即可,但对于运营中的老账号,按照英国税法的规定,是需要补交绑定VAT税号之前的因为没有申报而欠下的税额的。
在实际运营中,有部分卖家早在之前已经申请并绑定了VAT税号,但处于成本方面的考虑或者受不专业的税务代理机构的误导而进行了低申报或者零申报,对于这种情况,一旦被税务部门审核到,既需要补缴税款,还会根据所差税额多少被追缴罚款。
正是基于这种情况,部分销售金额大但一直没有缴税的卖家已经开始着手对库存进行清货,准备在被税务部门追缴时放弃账号,同时拿新账号对老账号的产品进行跟卖。当然,这只是部分卖家的一种思路,但肯定不算是最佳方案。
但不管怎么说,VAT税的缴纳已是在所难免,对于打算长期坚守亚马逊欧洲站(尤其是英国站)的卖家来说,尚未申请VAT税号的,需要尽快行动,毕竟申请税号也是需要2-4周左右的时间,而已经申请了税号的卖家,要随时关注系统提示,及时作出添加和申报,避免被系统误伤,导致账号挂掉。至于那些运营时间长、交易量大、需补缴税款金额高的卖家,自行做好衡量,权衡利弊,选择最适合自己的方式吧本回答被网友采纳
第2个回答  2020-02-25
英国VAT是按照季度(三个月)申报的,次月的7日前完成缴纳税金

会提前一个月提醒客户将亚马逊等后台的销售数据导出填写到我们的EXCEL模板中提供给我们,而我们会自行向海关索取客户每个月的进口单据C79(这是有多少进口税额可以抵扣的主要依据,用自己的的税号清关交过进口VAT就可以用于抵扣销售VAT)根据客户的进口和销售情况,我们会计师做账,计算出当个季度申报的金额发给客人,客人核对无误后向税局申报。客人可直接转账到税局账号缴费,或用WORLD FIRST折扣,或让我们会计师事务所代缴
第3个回答  2020-08-06
跨税云平台就可以进行英国VAT申报:
1.在跨税云官网注册选择需要缴税的VAT,然后点击【智能算税】;
2.选择已有税号国家,上传销售报告;如果你有抵扣项,就点击【添加抵扣项】,填写所有内容;没有就忽略;确认无误后,点击【开始算税】;
3.在税单详情页下拉税金计算明细窗口,可选择“远程销售额以内的部分”是否在当前申报国家申报;
4.点击【提交申报】,提交后系统会发送申报数据到税局系统;
5.税局系统实时返回申报成功与否的结果,申报成功后,你就可以下载申报回执;
6.根据申报回执上的VAT金额缴纳税金后,上传缴税凭证到跨税云系统,申报状态变成“已完税”,那就完成本期申报了。
第4个回答  2020-05-07

跨税云是一家智能税务平台,直连海外税局,专注于通过一站式VAT自主申报系统为跨境卖家提供英国,德国,法国,意大利,西班牙等欧洲、中东地区VAT的注册与申报。

英国VAT增值税申报:

所有纳税人必须按照税局规定的时间提交申报。大多数纳税人提交季度报税表。 他们的纳税季度有以下几种可能:

    三月,六月,九月和十二月;

    二月,五月,八月和十一月; 或者

    一月,四月,七月和十月。

    报税表必须在纳税期结束后的30天内提交(电子申报的话有额外7天)。

    进项税经常超过销项税的纳税人可以申请月度退税,以便更快地获得退款。

    年度应税营业额为1,350,000英镑或以下的纳税人可以申请年度回报。 但是,他们通常提前分9个月支付9笔款项,并根据最后申报情况在年底支付余额。

    纳税人在12个月或更短的时间内,增值税负债超过230万英镑的话,通常必须按月预付税款,并根据季度申报的实际数字进行支付季度余额。

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