增值税申报表跨月更正情况说明怎么写

如题所述

增值税申报表跨月更正情况说明怎么写
情况说明
今我XX公司,在X年X月的增值税申报时,因工作疏忽,将XX(金额)应填入应税服务填入了应税货物,现请求国税局帮我更正这一错误.望予以批准
XX单位
日期
增值税申报表应该怎么填
根据规定,小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过10万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过30万元)的,免征增值税.
同时,已经使用增值税发票管理系统的小规模纳税人,月销售额未超过10万元的,可以继续使用现有税控设备开具发票;已经自行开具增值税专用发票的,可以继续自行开具增值税专用发票,并就开具增值税专用发票的销售额计算缴纳增值税.
依据上述规定,小规模纳税人需要就开具增值税专用发票的销售额计算缴纳增值税,不能享受免税优惠.还要注意填列时销项正数金额是不含税销售额.
如何在网上进行增值税及附加税费的申报与缴纳
纳税人可登录电子税务局后,选择"我要办税",进入"税费申报及缴纳",再选择"增值税及附加税(费)申报",完成增值税和附加税费申报缴税.如涉及增值税、消费税、附加税(费)、文化事业建设费等多个税费种申报和税款缴纳,可选择进入"主附税联合申报缴纳套餐",完成增值税申报、消费税申报、附加税(费)申报、文化事业建设费申报以及相应的税(费)款缴纳.
增值税申报表跨月更正情况说明怎么写?按照相关的格式跟内容填写即可,只要如实填写、态度诚恳即可,没有太多的要求.在发现增值税申报表出现错误而需要跨月更正时,财务人员也需要亲自去税务局一趟,记得到时候要能够带齐相关资料.
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