把其他应付款做成了其他应收款怎么办

如题所述

如题所述,确认核实差错后,编制转账调整分录则可,冲销其他应收款,转入其他应付款。
请结合实际情况予以处理。
以上仅供参考,请予核实,依法操作。
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第1个回答  2017-02-19
把原来的凭证做个相同的红字分录,然后再做正确的分录。
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