增值税申报表和账应缴增值税出现不同

增值税申报表在5月的时候填写错误了,本期缴纳税款没有填上去。造成申报表和我账上应缴税金就有了个差额,一直滚存下来。如何处理呢?

应该没关系,下个月申报时你调一下,与账上的一致,只要不少交税,应缴纳税额是按你的收入交的就不会有问题,个人认为。
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第1个回答  2012-09-25
这个问题的实质是账务处理是对的,也没有少缴税款,只是申报表填制错误造成。
那么补填申报表就可。
在本期申报表填写时,将前期已经缴纳的税款填入已缴纳税款相关栏次即可。为避免以后忘记此事项的处理,写个说明放入本期申报表中为妥。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2012-09-25
没有关系只要你报表上的销售收入和你账上相符问题就不大。如果你要追求完美的话,你可以去找专管员,把5月的申报撤销,然后重新申报
第3个回答  2012-09-25
调整,把5月错账更正就好了
第4个回答  2012-09-25
如果账面正确,就要修改申报表。在大厅办理补充申报。
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