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我们厂现在要把把其他应收调到其他应付,该怎么做分录?
需要调帐。谢谢!
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第1个回答 2007-12-07
虽然不太明白你们这样做的原因,但单纯就调账来说,应该是:
1、其他应收款为借方余额时:
借:其他应付款
贷:其他应收款
2、其他应收款为贷方余额时:
借:其他应收款
贷:其他应付款
第2个回答 2007-12-07
借:其他应收款
贷:其他应付款
做上面的分录就可以了.本回答被提问者采纳
第3个回答 2007-12-07
借:其他应收款
贷:其他应付款
摘要里注明,有相关说明作依据就比较完善了,如无也可.
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其他应收
款的贷方余额转到
其他应付
款的会计
分录怎么做
呢
答:
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。如果偶然出现在贷方,其贷方的余额,实际上是该企业的债务。可以转为“其他应付款”账户,因为应付账款是一个记录企业负债的往来型账户。所以应收账款转应付账款的会计分录为:借:其他应收款 贷:其他应付款 但是,在实际操作中一个往来...
其他应收
款为负怎么办
,调整到其他应付
款吗
?分录怎么做?
答:
调整分录如下:
借:其他应收款 贷:其他应付款
把其他应收
款转为
应付
股利怎样
做分录
答:
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方法一是直接计到资本公积
,因为旧的会计制度是计到资本公积的。借:其他应付款-XX 贷:资本公积-其他资本公积 方法二是先计待处理财产损益,因为税法规定不需要支付的应付款项要征收企业所得税,新的会计制度也是说计到当期损益。借:其他应付款-XX 贷...
其他应收
款-
其他应付
款
答:
借:其他应收款——A公司 10万
贷:其他应付款——A公司
10万
其他应收
款和
其他应付
款中不
需要
收和付的
怎么做分录
答:
第一种情况是,查看一下当时发生赔款事由时是怎么做的分录,做错了冲销了重做。第二种情况是,查看以前明细做重分类,将贷方余额转入其他应付款。 将其他应收款调整为其他应付款的方法:贷:其他应收款--XX(红字)(摘要--串户调整)
贷:其他应付款--XX
(黑字)或先把之前做错的凭证用红字凭证冲...
其他应收
款和
其他应付
款
怎么
对冲
答:
对冲操作的关键在于识别对冲对象是否属于同一主体。例如,公司内部的“
其他应付
款-个人”与“
其他应收
款-个人”部分,由于都是与同一个老板相关的款项,可以进行相应的会计
分录
调整,即借记“其他应付款”,贷记“其他应收款”,从而达到核销的目的。举一个具体的例子,某公司为管理部门设立备用金,预付给...
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