我想问一下,对方开给我们的增值税专用发票我们已经认证并且做账了,然后对方又冲红了,我们需要做什么吗?或者给对方什么?
那就是我们先在系统里开具证明对吗?
一种是要在系统里开证明提交,另一种是如果对方已经冲红了就不需要我们开具证明了,我们账上和申报时都要做相应的进项税转出处理哦。