员工报销的流程应该是怎么个样子,谁来说说!

还有就是,借支的手续、流程;会计科目记那个里、回来后我应该怎么处理之类的 反正希望越详细越好!谢谢大家了!

一、填写《借款单》,注明借款日期、金额、借款用途、借款人,经借款人及相关权力领导签字批准后,到出纳处领款,一联给你留存;

二、实际款项支出后,取得相应凭据(如发票、采购付款凭据、对方收据等),回来后,将你留存的一联和相关单据给出纳,由出纳审核发票等原始凭据后,将你留存的《借款单》收回,将现金多退少补给你(如果你多借了,由你将余款给出纳;如果借款不足抵消用款,出纳将你垫的钱还给你。

三、回来处理时,要视各公司规定,填写费用报销单等,由相关权力领导签字后,方可到出纳处办理多退少补手续。如果你留存的一联《借款单》丢失,可由出纳核对其留存的借款单后,根据实际情况开具收据。
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