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增值税申报表如何撤销
增值税申报表
和账应缴增值税出现不同
答:
应该没关系,下个月
申报
时你调一下,与账上的一致,只要不少交税,应缴纳税额是按你的收入交的就不会有问题,个人认为。
出售固定资产未开发票,
如何申报
增值税?
增值税申报表
上
怎么
填?_百度知 ...
答:
是的,很多业务(如废品)销售给客户后,客户没有核算,都不需要发票,所以我们也没有开。但是到下月月初
申报
时,我们需要在报税软件无票销售栏位填上相应金额,这样,软件上整体的金额和会计账上的一致就行。
销售旧机动车
如何
填报
增值税
纳
税申报表
答:
正确的操作是:开票仍按4%开,
申报
时把发票上的税额除以2,把这个数填到主表23栏 应纳税额减征额,主表及附表一二仍按金税卡统计表上数据填写,不用做任何改动,和
税
管员说明情况就好了,我们就是这么操作的
代开
增值税
专用发票缴纳税款
申报
单
怎么
填
答:
01 问:小规模纳税人(非个体工商户和其他个人)有代开增值税专用发票的情形,本季度销售额包括代开部分不超过9万,符合小微企业标准。对于代开的部分,如何填写
增值税申报表
?答:代开专票视不同情况分别填列在第2栏“税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额”、第1栏“应征增值税不含税销售额...
外贸企业出口退税
增值税申报表如何
填
答:
外贸企业出口退税
增值税申报表如何
填 首先,我们需要根据出口业务所确定的销售收入,来填报《增值税及附加税费申报表附列资料(一)》和《增值税减免税申报明细表》.第一步,将A公司出口货物的销售额填写在《增值税及附加税费申报表附列资料(一)》第四、免税的第18栏--货物及加工修理修配劳务销售额栏次....
增值税
账面进项税比
申报表
少了,是在上年度中账上未在待抵扣进项税科目中...
答:
如果是真有己认证了的进项未抵扣,你将情况向管理员说明,管理员要核实,然后你从出错的那个月起把
申报表
重做,做好后提交到大厅进行申报更正。
增值税
不足1元直接减免,增值税纳
税申报表如何
填报?
答:
增值税
是自动产生的,销项开票自动计入,进项认证自动计入,增值税纳
税申报表
自动产生,只需填写销售收入其中选项。
如何
补打以前月份
增值税
纳
税申报表
?
答:
一、由于各省的网上申报软件不同,补打以前月份
申报表
也不一样,如下:1、进入申报系统---查询报表打印---
增值税
查询打印---选择时间(年度,月份)---选择需要打印的申报表---打印预览---打印即可。2、在网上申报系统中点击“申报查询”,然后选择年月就可以打印了。3、进入申报系统——数据查询—...
增值税
红字发票通知单开重复了
怎么
办?
答:
红字发票通知单是可以申请
撤销
的。1、把第一次开具好的红字发票通知单以及其他所有资料备齐,然后向办税服务厅申请红字发票通知单撤销。2、试试能不能通过电子申报。3、如果电子申报还是有比对错误,再把正确的
申报表
打印好,然后到办税服务厅进行手工申报。
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