关于会计基础的问题

这道题比较长,因为我刚开始学会计,弄得还不是特别明白,希望学姐,学长们多多指导我

伟业公司12月发生如下业务:
1,2日,取得一笔银行借款100000元,期限两年,款项存入银行
2,2日,购入生产设备一台,买价6280元,运杂费800元,全部款项以银行存款支付
3,3日,从金益公司购入A材料300公斤,单价70元/公斤(不含税),取得增值税专用发票注明增值税3570元,运费600元,运费以转账支票支付,材料款尚未支付。材料已到达,并验收入库。
4,5日,销售甲产品800件,单价100元/件(不含税),增值税税率17%,收到转账支票一张,填写进账单存入银行,结转甲产品成本50000元。
5,6日,职工李华出差,预借差旅费800元,支付现金。
6,8日,车间生产甲产品领用A材料350公斤,单价72元,领用B材料560公斤,单价31元。
7,8日,用银行存款交纳上月交税金5610元,其中增值税5100元,城建税357元,教育费附加153元
8,9日,向大华公司销售乙产品2000件,单价60元(不含税),增值税税率17%,开出增值税专用发票,货款尚未收到,结转乙产品成本80000元。
9,10日,用银行存款支付原欠天基公司货款23300元
10,12日,开出现金支票,从银行取现金38000元,备发工资。
11,12日,用现金发放职工工资38000元。
12,13日,向天基公司购买B材料1000公斤,单价30元(不含税),取得增值税 专用发票注明增值税5100元,运费1000元,款项以银行存款支付,材料到达验收入库。
13,14日,车间生产乙产品领用B材料500公斤,单价31元,车间一般性消耗领用A材料30公斤,单价72 元,领用B材料50公斤;企业行政管理部门领用A材料12公斤。
14,16日,签发转账支票,预付明年财产保险费18000元
15,17日,收到转账支票一张,系凯达公司原欠货款70000元,填进账单送存银行。
16,18日,李华出差回来,报销差旅费620元,余款180元退回。
17,20日,用银行存款支付产品广告费3600元。
18,23日,签发现金支票,从银行取现金2500元备用。
19,24日,用现金500元为行政部门购买办公用品。
20,25日,报销行政管理人员交通费320元,业务招待费500元,支付现金。
21,26日,签发转账支票,支付本月水电费4390元,其中车间负担2800元,行政管理部门负担1590元。
22,31日,结转本月应付职工工资共40000元,其中生产工人工资23000元,车间管理人员工资9000元,行政管理人员工资8000元,生产工人工资按甲,乙产品的工时比例进行分配(其中:甲产品生产工时2000小时,乙产品生产工时3000小时)
23,以存款支付职工福利费,其中甲产品生产工人1288元,乙产品1932元,车间管理1260元,行政管理人员1120元
24,31日,预提应由本月负担的银行借款利息3200元
25,31日,计提本有固定资产折旧6500元,其中车间管理部门计提4300元,行政管理部门计提3200元
26,31日,将制造费用按甲,乙两种产品的生产工时比例分配结转。
27,31日,当有生产甲,乙产品全部完工并已验收入库,结转其完工产品成本。
28,31日,结转本月按应交纳增值税计算的应交城建税2380元,应交教育费附加1020
29,将本有收入结转本年利润
30,将本月成本,税金,费用结转本年利润
31,按本月实现的利润计算应交所得税,并将所有税结转本年利润(所得税率33%
32,将“本年利润”账户累计余额(即全年净利润)结转利润分配
33,按全年实现净利润的10%,提取法定盈余公积金
34,向投资者分配利润30000元
35,将利润分配各明细账户结转未分配利润账户,并结算出未分配利润的累计余额
这是一道完整的题,基本上从第27道开始,我就开始迷糊了,觉得怎么都不对,希望能有高手指点啊。
首先谢谢你的耐心啊,再来还有几个问题不太清楚,所以希望指导一下啊
问16中,李华的差旅费,是否应该归 制造费用,因为前面写李华是职工
问30中,还有主营业务的增值税没有加上,只加了城建税和教育税,而且关于销售费用那一部分我也不太理解,为什么是4100啊

其实这道题前面还有一个表,我没打出来,上面有期初余额,本年利润为100362,利润分配为52800
我最后算出来的未分配利润是88284

第1个回答  2009-09-22
这个会计书上都有答案的啊,我感觉基础好难哦,今年又要改革,不知道该咋办。
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