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用友t3凭证反记账
用友t3反
结账的操作步骤
答:
用友t3反
结账的操作步骤如下:反结账。在总账菜单中选择“月末结账”,选中需要取消结账的月份,同时按“Ctrl+Shift+F6”,输入操作员的口令并确认,反结账成功后,可以看到12月份“是否结账”的标识已经是空白,然后点击取消即可。
反记账
。依次点击总账——期末——对账,在弹出的窗口中,直接按“Ctrl+H...
用
用友t3
做账前应注意什么,具体怎么操作
答:
第一步、反结账 1、进入
用友
通软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账,如图所示:二、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。如图所示 第二步、
反记账
1、依次点击总账——期末——对账,如图所示:2、在弹出的窗口...
用友t3
月末已结账怎么填制下月
凭证
答:
1、反结账:打开月末结账,点击最后结账的月份,按“Ctrl+Shift+F6”,输入口令。 2、
反记账
:点击“总账—期末—对账”,按“Ctrl+H”,会弹出对话框“恢复记账前状态功能已被激活”,然后退出;再点“总账—
凭证
—恢复记账前状态”,输入口令。 3、点击“文件—重新注册”,换审核人员,然后点审核凭证...
用友T3
建账怎么建
答:
d.报表应该是在所有
凭证
处理完记账后制作,通常可以月末结账后再做。九、备份 1、在D盘新建文件夹,如“
用友
备份”,再建二级文件夹,如名“050630”2、进入系统管理→点击系统→注册→选用户名admin→确定 3、账套→输出→选择账套→确认 4、选择备份文件夹→D\用友备份\050630→确认 十、
反记账
、...
用友T3
工资核算里结转应付工资时生成了错误的
凭证
,如何删除?
答:
要删除工资核算里生成的错误
凭证
,需要重新进入工资核算模块,点击凭证查询,点开查询到的凭证,点击删除即可。
如何在
用友T3
软件中指定现金流量表?
答:
在总账模块--现金流量表--现金流量
凭证
查询--为填流量凭证,选择进入。六、进来后直接点击上面的修改按钮,就可以对流量进行填写,如果需要对流量项目进行修改,则还是按照此方法,查询到已经填写流量的项目的凭证,进行修改,不用反结账和
反记账
。每个月有了现金流量项目,数据就会取到报表中了。
用友t3反记账
帐套主管口令是什么
答:
用友t3反记账
账套主管口令就是主管设置的密码。如主管已联系不上可与软件商及时沟通办理。
用友T3反
结账后怎么
反记账
?
答:
用友T3反
结账后怎么
反记账
?1、依次点击总账--期末--对账,2、在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示"恢复记账前状态功能已被激活",再点击〖确定〗按钮,3、退出上面的窗口后,再依次点击总账--
凭证
--恢复记账前状态,4、在弹出的"恢复记账前状态"窗口,根据需要选择"最近一次记账前状态"或"...
用友T3
中固定资产怎么反结账?谢谢!
答:
固定资产反结账 反结账流程如下:反结账当月日期登入软件-固定资产,这时候会提示登陆日期不是最新可修改月份,点击继续即可 固定资产-处理-恢复月末结账前状态,完成反结账。固定资产模块都是序时账,上个月不结账下个月不能开始
记账
,只能以最后一次登陆日期之后的日期以查询模式登录。同时也因为序时账的原因...
用友反记账
怎么操作
答:
如下:工具/原料:DESKTOP-KV235HV x64、Windows 21H1、
用友T3
1、点击对账 登录用友软件后,依次点击总账-期末-对账进入下一步。2、恢复
记账
前状态功能已被激活 在弹出的对账页面中,按Ctrl+H组合键,在弹出的页面中点击确定恢复记账前状态功能已被激活。3、点击恢复记账前状态 回到主页面,点击...
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