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技术转让增值税优惠政策
乐山高新
技术
产业开发区
优惠政策
答:
区内鼓励类产业和技术改造项目,进口自用先进技术设备可免征关税和进口环节
增值税
。外商投资企业也有诸多
优惠政策
,如进口自用设备和技术免税、
技术转让
免征税、技术开发费用抵扣所得税、出口产品享受出口退税、支持设备进口业务等。对于特定行业和投资额度,企业所得税率可进一步降低。例如,外资银行经营超过10年...
科技成果转化学校入股企业是主流吗?
答:
第四,技术许可能够充分享受到税收
优惠政策
。《国务院关于印发实施<中华人民共和国促进科技成果转化法>若干规定》里明确了
技术转让
和技术许可两种转化方式的净收入如何核算,前期成本只包括鉴定费、维护费或者税费这些直接成本,可用于分配的净收入比较多。经过技术合同认定登记后,高校还可以享受
增值税
和所得税...
昆明资质代办:向境外提供
技术
服务收入是免税的吗?
答:
问:向境外提供技术服务,请问此收入是免税的吗?我们是向境外提供的技术服务,但合同是和境内公司签订的,是否符合免税规定?如果我向境内企业提供技术服务费,是免税的吗?
技术转让
免税需要审批吗?答:1、向境外提供符合条件的的技术服务费,是免税的。关于发布《营业税改征
增值税
跨境应税服务增值税免税...
小规模纳税人合理避税的方法?
视频时间 00:59
科创型企业认定条件
答:
2、研发费用加计扣除:企业研发费用可享受加计扣除的
优惠政策
。3、设备、器具一次性税前扣除:科技创新企业购置的设备、器具,可以在一定条件下一次性在税前扣除。4、
技术转让
所得减免:居民企业技术转让所得可享受企业所得税减免。5、高新技术企业减按15%税率征税:经认定为高新技术企业的科技创新企业,可...
昆明注册公司:如何享受税收
优惠
的
政策
答:
(二)固定资产加速折旧
政策
45.固定资产加速折旧或一次性扣除;46.重点行业固定资产加速折旧;(三)购买符合条件设备税收
优惠
47.重大
技术
装备进口免征
增值税
;48.内资研发机构和外资研发中心采购国产设备增值税退税;49.科学研究机构、技术开发机构、学校等单位进口符合条件的商品享受免征进口环节增值税、消费税;(四)科技成果...
向境外单位提供的研发服务适用零税率吗
答:
答:境内单位和个人向境外单位提供的完全在境外消费的10类服务,可以适用
增值税
零税率
政策
,其中包括研发服务、设计服务、软件服务、信息系统服务、离岸服务外包业务、
转让技术
等等。你们公司开展的跨境业务,如果符合上述规定,可以适用增值税零税率政策。并按《国家税务总局关于 的补充公告》(国家税务总局公告...
软件企业和高新
技术
企业税收筹划指南目录
答:
案例部分是理论与实践的结合,通过实际案例分析,如软件企业如何通过技术开发费税前加计扣除来节省税款,以及电信增值服务的营业税处理方法,展示税收筹划的实战应用。最后,附录部分汇总了相关
政策
文件,包括国务院、财政部、国家税务总局和地方税务局发布的关于软件产业和高新技术企业税收
优惠
、
技术转移
、
增值税
...
一般纳税人的
增值税
税率是多少
答:
一般纳税人的税率从低往高分别是0%、6%、11%、17%这四类征收率,根据其行业不同,适用的征收率也有所不同。1、一般纳税人0%征收率的适用行业为进出口货物;2、一般纳税人6%征收率的适用行业包括现代服务业、研发和
技术
服务、信息技术服务、文化创意服务、物流辅助服务、鉴证咨询服务、广播影视服务;3...
@企业们,干货满满的
技术
合同登记指南,快戳~
答:
技术合同登记带来的益处更是不容忽视:税收优惠: 涉及
技术转让
和技术开发的合同,可享受
增值税
减免和企业所得
税优惠
,为创新成果的经济激励提供支持。 研发费用加计扣除: 委托开发和合作开发中,企业可享有研发费用的额外扣除,鼓励研发投入。 高新技术企业认定: 认定登记证明有助于高企认定,提升企业...
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