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存在账账不符的问题怎么整改
单位固定资产清查工作报告
答:
1资产清查管理中
存在
的问题 1.1资产管理人员业务素质不高 清查核资中发现行政事业单位账务处理不规范、
账
表不符、账实
不符的问题
较为普遍,这与财会人员的更换频繁,业务素质不高有很大关系。一些财会人员只管一般的核算而忽视资产管理;岗位更换频繁,业务素质不高,业务不熟悉,严重影响了清查核资的质量和进度。 1.2账务...
财务管理自查报告1500字【五篇】
答:
一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致;另一方面通过账簿记录和记账凭证,原始凭证的核对,保证
账账
相符。无固定资产不入账,公物私用及其他违规问题。 四、
存在问题
通过自查,我委在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足,在实施内部监督制度和内部控制制度时,还未能完全达到《会计法》所规定...
履职尽责方面
存在的问题
及
整改
措施三篇
答:
特别是一些接近退休年龄的干部,自我感觉付出了这么多年的心血汗水,该“喘口气、歇歇脚”了,追求安逸舒适,做事打不起精气神,进取精神消退。有的工作拈轻怕重,不愿吃苦受累,有的不愿分管安全生产、计划生育、信访稳定等方面的工作;有的对长期积累和历史遗留
的问题
,不愿“理旧
账
”,靠时间消化矛盾...
财务工作自查报告
答:
一方面做到账簿上所反映的有关财务、款项的结存数同实存数相一致;另一方面透过账簿记录和记账凭证、原始凭证的核对,保证了
账账
相符。定期或不定期进行财产物资清查,无固定资产不入账、公物私用及其他违规违纪问题。 透过自查,我园还
存在
部分财务管理制度建立不完善、执行不到位
的问题
。今后将进一步建立健全完善制度,强化...
事业单位财务自查报告5篇
答:
有的开发区工会会计、出纳一人担任,
不符合
会计核算规定,财务管理基础薄弱。 (四)财务审批报销制度不够规范 有的区、县审批报销程序中没有会计人员审核,经办人直接让领导签字报销,待会计人员作
账
时发现
问题
,为时已晚。还有一些财务人员审核把关不严,
存在
白条报账及无效票据报账的现象。有的未严格执行现金管理规定,...
基层工会财务自检的自查报告
答:
有的开发区工会会计、出纳一人担任,
不符合
会计核算规定,财务管理基础薄弱。 (四)财务审批报销制度不够规范 有的区、县审批报销程序中没有会计人员审核,经办人直接让领导签字报销,待会计人员作
账
时发现
问题
,为时已晚。还有一些财务人员审核把关不严,
存在
白条报账及无效票据报账的现象。有的未严格执行现金管理规定,...
银行柜员作风整顿自查报告
答:
1、未有不按规定对账而出现
账账
、账实、账表
不符的
情况;未有未经会计主管审核或授权,擅自办理入账、提出交换、电子汇划的行为; 2、未有伪造、涂改变造凭证转移资金和隐匿、故意销毁会计凭证的现象; 3、无单人上门收款、送款违反规定程序办理上门收款业务和办理印鉴卡、重要凭证等业务的情况;无不严格执行每天营业终了...
事业单位资产管理自查报告
答:
笔者从近年来审计情况看,行政事业单位的资产管理比较混乱,
存在的问题
不容忽视,必须采取措施,加强对行政事业单位资产的管理。 一、存在的主要问题 (一)资产管理基础薄弱。根据现行有关财务制度规定,行政事业单位应当建立健全资产管理制度,定期或不定期进行资产盘点,保证账实相符、
账账
相符。长期以来,行政事业单位对资产的...
监督工作
存在的问题
和不足
整改
报告
答:
4.监督工作
存在的问题
和不足
整改
报告范文 近年来,为深入贯彻落实中共中央关于《建立健全教育制度,监督并重点惩治和预防腐 败体系实施纲要》,各极检察机关高度重视纪检监察工作和纪检监察队伍建设,认真思考和总结内部监督经验,紧密结合实际,有针对性地采取了一定措施,狠抓薄弱环节,加强了监督检查,取得了一定成效,公正、...
吉林省医保局最新通报!
答:
经查,辽源仁爱医院
存在
超标准用药、超限制用药、药品零售价格、诊疗项目对应错误、
账账不符
等
问题
,涉及医保基金 173.13 万元。当地医保部门根据《2020 年度辽源市医疗保险定点医疗机构医疗服务协议》第六十四条、第六十五条规定,作出如下处理:1. 追回违规使用医保基金 173.13 万元;2. 暂停医保服务 3 个月;3. 扣除医保...
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