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企业内审工作内容
审计人员个人年终
工作
总结范文模板(精选6篇)
答:
经过了一年的努力,
公司
各个方面都有了必须的发展和提升,同时也会发现新的问题,现将一年的审计
工作
做如下总结。 一、加强理论学习,不断提高自身素质 注重审计业务理论学习,除参加了地区审计局组织的审计业务培训班的学习外,还比较系统的自学了计算机ao审计系统、财政改革相关知识、专项审计...
财务
内审
的问题总结
答:
财务是繁琐而需要耐心的
工作
,虽然不是科班出身,但是毕业就一直从事财务相关的工作,单位规模较小,人也少,所以见识到的财务知识并不多,好在每年总部都会派人员过来做财务
内审
,虽然每次都挑出一堆毛病,但是也能学到不少东西。我们单位是商贸
企业
,账务很简单,所以东西并不多,但是基本的财务知识还是...
请问一下:
内部审计工作
除了做项目外,日常工作有哪些?
答:
1、审计档案管理 2、岗位教育 3、
内审
制度的编制、补充、完善 4、部门定期业务交流会,向决策层汇报,提交书面报告 5、与各部门、各被审单位的日常沟通 6、内审人员的招聘、培训、实习。7、整改事项的后续跟踪、复查,提出奖惩建议 8、评价、完善
公司
治理结构、风险管理、控制流程,促进
企业
经营管理水平...
电子商务的框架是什么_电子商务的一般框架包括哪些方面的
内容
答:
◆
工作
流及知识管理 ◆
企业内审
◆集团管理 ◆商业智能 ◆企业信息门户 二、设计理念 电子商务套件的产品核心理念,主要包括:技术平台化,功能套件化,应用协同化。 以博科电子商务套件Open9000为例,产品理念的详细情况阐述如下: 1、技术平台化 架构式平台技术是企业级应用软件开发技术的一种趋势,博科的Open9000平台是基...
内部控制常识
答:
企业
建立与实施有效的内部控制,应当包括下列重点
内容
:(一)内部环境。 内部环境是企业实施内部控制的基础,一般包括治理结构、机构设置及权责分配、
内部审计
、人力资源政策、企业文化等。(二)风险评估。 风险评估是企业及时识别、系统分析经营活动中与实现内部控制目标相关的风险,合理确定风险应对策略。(三)控制活动。 控制...
管理审计的注意
答:
总之,审计的主、客体应努力进行观念自我更新,建立审计监督与审计对象、业务部门的伙伴关系,使审计监督与
企业
管理相结合,避免孤军作战,使审计
工作
难以开展。2.提高
内部审计
部门的独立性。独立性是内部审计的基本原则,内部审计的独立性是通过审计机构设置和审计的客观性来体现的。内部审计部门应在整个组织...
公司
里的财务部是干什么的?
答:
1、依据
公司
总体方针目标,编制和组织实施公司财务管理制度、经营计划;2、负责公司财务资金预算、收支、成本核算、财务核算、税收等管理、审核及分析
工作
;3、搞好下属员工之间的团结,促进团队建设,做好与部门内及公司内其他部门间的协调工作;4、及时与外界相关部门进行沟通,掌握最新政策,合理应用,为...
急求一篇商品流通会计的实训心得。
答:
我于2010年3月2日至6月15日在***市***
公司
财务处实习,对该单位会计基础工作、财务管理情况、经济业务核算、现代
企业
制度实施、经济体制改革、
内审工作
、会计电算化等的情况进行了必要的了解,并通过实际业务的操作和向有经验的财务工作者的学习,理论联系实际,从而提高了自己的知识掌握和理解;加强了对未来工作岗位...
统计员主要是做什么的?
答:
精通各类EXCEL使用,熟悉
内审工作
,熟悉财务ERP流程,熟悉用友软件,熟悉进出口业务,了解ISO9001、ISO14000文件编写和培训工作。\x0d\x0a
公司
经济活动分析\x0d\x0a公司统计工作管理\x0d\x0a
企业
绩效管理\x0d\x0a企业质量体系认证和管理\x0d\x0a熟悉出纳工作,...
浅谈
内审
在
公司
治理中的地位选择与作用
答:
在
公司
治理结构中建立内部审计机构,是法律的要求,也是
企业
自我约束、自我发展的需要。本文就内部审计在公司治理结构中的地位选择、地位对作用的影响以及内部审计在公司治理结构中应发挥的作用作些粗浅探讨。 一、内部审计在公司治理结构中的地位选择 国家审计署近期颁布的“关于
内部审计工作
的规定”第四条中指出:“内...
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