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12月印花税少计提怎么办
印花税计提少
了
怎么
调整
答:
一、印花税需要
计提印花税
申报后或缴纳后的,应计提印花税,记入当期损益;计提时,可记入营业税金及附加-印花税科目和管理费用-税金科目;计提时:借:营业税金及附加(或管理费用)-印花税贷:应交税费-印花税银行一户通托收时:借:应交税费-印花税贷:银行存款转入当期损益时:借:本年利润贷:营业...
印花税计提
比实际缴纳少了?
答:
印花税计提比实际缴纳少,补提印花税差额即可
,计提差额,借:管理费用 贷:应交税金--印花税
印花税少计提怎么办
答:
如果金额不多可以下个月补提,如果少提的金额多,
将账反了,再重提
印花税少计提
了2应该补提还是下次多提?
答:
如果金额不多可以下个月补提,如果少提的金额多,
将账反了,再重提
发现上
月印花税计提少
了,
怎么处理
答:
补提补交
:借管理费用,贷应交税费-应交印花税
12
月份做账误把
印花税
通过应交
税金计提
入了主营业务税金及附加科目,结 ...
答:
如果
12
月份没有封帐,直接把12月份的凭证调正确了或冲账就行,可以这做:借:管理费用-
印花税
,借:主营业务税金及附加 (红字),你们应该是用财务软件记账吧,直接改那张凭证也可以,就是:借:管理费用-印花税 贷:应交税金-印花税。如果12月份已经封帐,就不能调12月份的帐了,本年也不...
印花税计提
错误下个月如何调整?
答:
冲回:借:应交税费-
印花税
114.16 贷:管理费用-印花税114.16
上个
月计提印花税
和水利建设基金税时算错了
少计提
了77.26元。
怎么办
...
答:
没关系的,你的行为不是主观延迟纳税,下个月地税报税报表调增这两个税的数额就可以了!不一定非得和计税依据挂钩,只要能说清楚就可以了!多交税务局不管你的,少交就不行了!
少计提
以前年度
印花税
,城建税,教育费附加,所得税本年如何
处理
?
答:
借:以前年度损益调整 贷:应交税费--城建税 教育费附加
印花税
借:以前年度损益调整 贷:应交税费--所得税(综合以上税金影响和少提所得税确定在借方还是贷方)借:利润分配--未分配利润 贷:以前年度损益调整 借:盈余公积 贷:利润分配--未分配利润 ...
当月
少计提
了
印花税
,可以在网上补交吗?
答:
可以补交。
印花税
如果
少计提
了,可以在次月的申报中把少缴的部分补上,但在账务处理中也不要忘记把少缴的部分入账。
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