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金蝶标准版年末反结账
金蝶
软件如何
反结账
答:
1. 打开
金蝶
软件,进入财务模块。2. 在“账务处理”区域,点击“期末结账”按钮。3. 在期末结账界面,查找并选择“
反结账
”选项。4. 确认操作后,按照提示完成反结账流程。反结账功能在会计软件中至关重要,它允许用户撤销之前的结账操作。这种功能的存在,是为了处理可能的误操作或遗漏,确保财务数据的...
金蝶
KIS迷你版/
标准版
如何
反结账
、反过账、反审核?
答:
操作步骤:首先登录账套,进入账务处理模块,点击期末结账。接着根据不同情况选择
反结账
、反过账。若需修改本月已过账凭证,选择“反过账当期凭证”;若需修改以前月份的凭证,则先执行“期末反结账”,将账期反到要修改凭证的对应期间,再选中“反过账当期凭证”。这样,凭证的过账标志就会被取消。若凭证...
金蝶
财务软件一般的反过账和
反结账
怎么操作?
答:
1. 登录
金蝶
财务软件,打开“凭证管理”模块。在“凭证浏览”中,选择要反过账的凭证。2. 点击“反过账”按钮,系统会弹出反过账的确认信息窗口,用户需要确认反过账的信息无误。3. 在反过账窗口中,根据需要选择合适的反过账类型,并点击“确定”开始反过账...
金蝶标准版年末结账
后,怎样
反结账
答:
金蝶标准年底
关闭后将生成一个新的文件。对于新生成的帐户集文件,不允许跨行和反向签出操作,因为帐户集只保留签出后的余额作为开始编号。必须定期结算。在结算前,按照企业财务管理和成本核算的要求,必须结转制造费用、生产成本、期末汇兑调整和损益结转。对于新生成的一组账户,无法逆转结算操作,因为这...
金蝶标准版年末结账
后,怎样
反结账
答:
金蝶标准版
在
年末结账
后会生成新的账套文件。对新生成的账套文件是不能过行
反结账
操作的,因为此账套只保存有结账后余额作为期初数。必须定期进行结账。结账之前,按企业财务管理和成本核算的要求,必须进行制造费用,产品生产成本的结转,期末调汇及损益结转等工作。对新生成的账套文件是不能过行反结账操作...
金蝶标准版
如何反结帐到上期
答:
按快捷键”Ctrl+F12“就可以进行
反结账
。下列是常用的快捷键 序号 快捷键 功能 1 F1 调出系统帮助 2 F3 在凭证录入界面,进行凭证审核 3 F5 在凭证录入界面,可以新增凭证 4 F7 万能键:1、获取基础资料。2、在自定义报表界面,可以调出公式向导 5 F8 保存凭证 6 F9 1、界面刷新。2、在自...
金蝶
怎么
反结账
两个月金蝶怎么反结账
答:
1、首先搞清楚你是
金蝶
什麼版本的软件!CTRL+F12适用於KIS迷你版及KIS
标准版
,是在登录进去的第一个界面(帐务处理界面)上按CTRL+F12。2、如果是金蝶KIS专业版和K/3的,在帐务处於里有个期末结账,点击后即可看到“
反结账
”字样。3、如果是跨年度反结账,在系统参数的财务参数中还要设定下,把“...
金蝶
财务软件一般的反过账和
反结账
怎么操作?
答:
操作步骤通常包括:打开
金蝶
财务软件,进入“账务处理”模块,选择“凭证管理”,在凭证管理界面找到需要反过账的凭证,右键点击该凭证并选择“反过账”选项。系统会提示反过账是否成功,成功后凭证状态将变为“未过账”。其次,进行
反结账
操作。反结账是将已经结账...
反结账的快捷键金蝶_
金蝶反结账
的快捷操作
答:
金蝶反结账
的快捷操作 金蝶是一款财务软件,在财务工作过程中出现错误,在取消过帐的基础上还要对已做的财务数据进行修改,重新过帐就要反过账。具体的方法如下:莱垍头条 1、打开软件后,按Ctrl+F12,直接点击“完成”即可。直接点期末结帐可以有反结帐的选择。莱垍头条 2、反过账操作方法:同时按下Ctrl+...
金蝶反结账
怎么操作金蝶反结账怎么操作
答:
1、1.打开
金蝶
软件,登录系统后,双击“反签”按钮,如图所示。2、2.如果觉得查找不方便,也可以在20060后直接在界面右上角输入反向签出的快捷方式号。3、3.此时,将弹出[反向签出]操作界面。4、4.点击"下一步"按钮,是否确定
反结账
,点击"确定"按钮即可。5、5.点击"确定"按钮后,系统开始反结账...
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