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用友固定资产模块结账
请问
用友固定资产
月末
结账
,怎么处理?是先结固定资产还是别的?_百度知 ...
答:
1、计提折旧,2、批量制单;3、总账系统审核记账;4、固定资产系统与总账系统对账;5、
固定资产结账
;
用友
软件的
固定资产
账无法
结账
,
答:
固定资产无法结账是因为固定资产原值与总账系统不平
。本月新增了固定资产,直接在总账系统做凭证,导致固定资产原值与总账系统不平,不能结账,删除总账凭证,到固定资产做资产增加,并制单生成凭证.可正常结账。所以导致无法结账可能是新增或减少固定资产未转凭证,或转凭证科目或金额不正确(手工修改过)。
急--
用友
U8,
固定资产
月末在哪里
结账
啊
答:
月末结账,通过【固定资产】-【处理】-【月末结账】进行
,当出现下图所示窗口,阅读有关说明后,单击“开始结账”,即可完成月末的固定资产结账工作。步骤如下:1、当月的凭证审核完之后,同样在凭证这一名称下选择记账,即将当月的凭证进行记账 2、凭证记账记账之后,选择总账、期末、转账生成,在转账生成...
用友
启用了总账和
固定资产模块
但固定资产没有录入数据怎么
结账
?
答:
我的建议是:一.若保留
固定资产模块
,每月打开该模块,在“处理”界面,双击“计提本月折旧”,在出现的提示框中,单击“是”,接着操作下去。即“空提”后,就可以进行本
模块结账
了;二.如果没有使用或者设置该模块,可以删除。在窗口选择“基础设置”,双击“基本信息”标签,在出现的“基本信息”界...
用友固定资产
月末
结账
答:
每个月两个模块都要
结账
。固定资产生成凭证大致分二种,一种折旧凭证,另一种增加,减少或固定资产处理业务凭证。这两种凭证会生成到总账模块,和其他凭证一样,审核,记账处理。固定资产结账时提示的不平衡指的是固定资产卡片上的累计折旧、原值与总账里累计折旧、固定资产科目对账的结果,由于
固定资产模块
...
用友固定资产模块
先
结账
还是先做资产减少,急!
答:
如果当月有减少的
资产
当然是先做资产减少的凭证登记明细账然后再
结账
。记住任何业务如果需要当期进账都必须在结账前登记入账,然后结账。结账后再登记就属于下期的业务了。
用友
T3 在
固定资产模块
里 怎么反
结账
?
答:
1.以最后
结账
月份登录软件(如6月已结账,6月日期登录软件),点击最上面一行菜单栏的【
固定资产
】,此时系统弹出提示框【登录日期XXXX不属于可修改月份XXXX】,点击【是】;2.再点击最上面一行菜单栏的【固定资产】-【处理】-【恢复月末结账前状态】,在弹出的提示窗口点击【是】即可。温馨提醒:T3固定...
在
用友
T3
固定资产模块
已经制凭证、也折旧、
结账
了,怎样反结账???
答:
1、输入用户名和密码,若系统存在多个帐套,应选择相应的帐套 2、计提本月
固定资产
折旧(固定资产——处理——计提本月折旧)3、执行过计提本月折旧后,要稍微等待一些时间,具体时间多长,视卡片多少而定,卡片越多,所需花费的时间越长。待计提完成之后,会看到计提折旧清单。4、计提清单生成后,并不...
用友
U8软件里
固定资产结账
时提示“制单业务未完成,不能结账”,请问什么...
视频时间 02:17
用友
T3 在
固定资产模块
里 怎么反
结账
?
答:
12月未
结账
时反结账是点击
固定资产
-处理-恢复月末结账前状态,完成反结账 12月结账之后需要反结账,则需要使用固定资产反结账工具,或sql后台修改期间才能进行反结账
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