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收到其他公司往来款会计分录
公司
与其控股公司之间的资金
往来
如何进行
会计
处理?
答:
子
公司会计分录
如下所示:借:银行存款等 贷:实收资本 2、母公司代为支付的部分费用,由于子公司还没执照,因此发票上是子公司的名字。这时候该如何做入子公司账务,具体如下:(1)母公司按照发票复印件进行账务处理,如下所示:借:
其他
应收款——子公司 贷:现金 (2)子公司按照发票进行账务处理,...
跟
其他公司
有
往来款项
怎样做
分录
,就是我公司暂时借款
答:
向
其他公司
有
往来款项
,暂借款的
会计分录
是:借:银行存款 贷:其他应付款-某公司 其他应付款科目是指企业在商品交易业务以外发生的应付和暂
收款项
。指企业除应付票据、应付账款、应付工资、应付利润等以外的应付、暂
收其他
单位或个人的款项。
收款人是自己
公司
,付款人是别人公司,备注是
往来款
,怎么做
会计分录
?
答:
往来款
通常暂挂往来,属于暂收还需再付的款项 借:银行存款 贷:
其他
应付账款-付款
公司
个人替对方
公司
还
往来
能入账吗
答:
共六个往来科目,一般核算时按往来单位核算,设置明细.所有的会计凭证都是由会计填制的,含涉及现金和银行的.出纳只负责货币资金管理,收钱、付款和登记现金日记账和银行存款日记账.往来账的
会计分录
1、企业
收到
对方
公司往来款项
,会计分录为:借:银行存款贷:应收账款--公司名称(或
其他
应付款、预付账款科目)2...
分
公司
收入的
款项
转账给总公司的
会计分录
怎么做?
答:
在
企业
生产经营中,总公司底下会设置一定数量的分公司,对于分
公司收到
总公司提成的
会计分录
该怎么做?分公司收到总公司提成的会计分录如果企业是单独核算的话,那么对于总公司拨入的各
款项
:借:银行存款 贷:
其他
应付款同时,确认本分公司应确认的费用时:借:管理费用 贷:应付职工薪酬实际发放时:借...
另一家
单位替我单位付货款,挂
往来
,
会计分录
应该怎么做?谢谢
答:
付款单位借:
其他
应收款 贷:银行存款你家单位借:资产类科目 贷:其他应付款
往来款
什么条件转收入
会计分录
答:
往来款
怎么做
会计分录
,要分情况分析。因为销售而应收的款项,借:应收账款,贷:主营业务收入。因为购买东西而应付的话,借:原材料(或者是库存商品等),贷:应付账款。公司借给职工的钱,借:其他应收款,贷:银行存款或者是库存现金。向
其他公司
借款,借:银行存款或库存现金,贷:其他应付款。借款...
收到其他公司
服务费的
会计分录
怎么做
答:
本科目应当按照其他应收款的项目和对方单位(或个人)进行明细核算。企业发生其他各种应收、暂付款项时,借记本科目,贷记有关科目;收回或转销各种款项时,借记“库存现金”、“银行存款”等科目,贷记本科目。本科目期末借方余额,反映企业尚未收回的其他应收款。
收到其他公司往来款会计分录
答:往来款包括:...
总公司开具发票,分
公司收到
此发票的帐款,分公司的
会计分录
怎么做?
答:
总公司开出发票,分
公司收到
账款,这种情况最终会出现三角债务关系,所以最好的办法是让分公司将款退回,让对方重新打款到总公司的账上,否则对方账户上也要挂有分公司和总公司的帐。另一可行办法就是出一份三方收款证明,总公司和分公司挂
往来
帐。具体如下:总公司开票挂客户应收,做:借:应收账款...
分
公司收到
总公司的工资款,分公司如何做
会计分录
答:
分公司给总公司代发工资,一般来说,记在总分
公司往来
帐上就行。代为发放工资时,分公司需要作以下账务处理:借:
其他
应收款——公司 贷:银行存款 分公司实际
收到
总公司支付的代发工资
款项
时:借:银行存款 贷:其他应收款—公司
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