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控制测试的程序包括
控制测试的程序包括
答:
控制测试的程序包括观察、检查、询问
。控制测试是指用于评价内部控制在防止或发现并纠正认定层次重大错报方面的运行有效性的审计程序。在了解内部控制确定控制是否得到执行时,只需要确定某项控制是否存在,被审计单位是否正在使用。控制测试的时间包含两层含义:一是何时实施控制测试;二是测试所针对的控制适用...
控制测试包括
哪四个
程序
答:
控制测试包括询问、观察、检查和重新执行四个程序
。1、询问是注册会计师向被审计单位的适当员工提出问题,以获取关于内部控制运行情况的信息。2、观察是通过实地查看,测试那些不留下书面记录的控制措施的运行情况,如职责分离等。3、检查则适用于那些运行情况留有书面证据的控制措施,注册会计师可以通过查阅...
控制测试包括
哪四个
程序
答:
该四个程序分别是:询问、观察、检查、重行执行
。1、询问:注册会计师可以向被审计单位适当员工询问,获取与内部控制运行情况相关的信息。2、观察:观察是测试不留下书面记录的控制(如职责分离)的运行情况的有效方法。3、检查:对运行情况留有书面证据的控制,检查非常适用。4、重新执行:通常只有当询问...
什么是
控制测试程序
答:
控制测试程序的实施包括以下几个关键步骤:1. 确定测试目标和范围:明确需要测试的系统或组件的控制功能
。2. 设计测试用例:基于系统要求和功能规范,设计包含各种预期输入和预期输出的测试用例。3. 执行测试:使用测试工具或手动方式,按照测试用例对系统进行测试。4. 分析结果:对比实际输出与预期输出,分析...
对采购与付款循环内部
控制测试的程序包括
()。
答:
【答案】:A、B、C、E 采购与付款循环内部控制测试的程序包括:
①了解并描述采购与付款业务的内部控制,如走访、观察业务经办与记录是否独立
;②抽查部分采购业务;③付款环节的测试,如抽查付款业务;④固定资产内部控制测试;⑤评价采购与付款业务内部控制。D项属于对采购与付款循环采取的实质性审查。
应用于
控制测试的
审计
程序
有哪些
答:
应用于控制测试的审计程序有
询问
、观察、检查、穿行测试、风险评估。一、询问 询问是获取信息的重要手段。通过询问,审计师可以了解内部控制系统的运作方式、控制措施的实施情况以及相关人员对内部控制的理解和执行情况。审计师应询问适当的内部控制相关人员,了解其职责、操作流程以及内部控制措施的实施情况。二...
注册会计师进行
控制测试的
方法有哪些内容
答:
包括
询问
、观察、检查和穿行测试。此外,控制测试的程序还包括重新执行。1.询问。注册会计师可以向被审计单位适当员:询问,获取与内部控制运行情况相关的信息。例如,询问信息系统管理人员有无未经授权接触计算机硬件和软件,向负责复核银行存款余额调节表的人员询问如何进行复核,包括复核的要点是什么发现不符...
.审计中通常执行的
控制测试程序
有哪些?
答:
符合性
测试
是为了确定内部控制制度的设计和执行是否有效而实施的审计
程序
。其基本对象
包括控制
设计测试和控制执行测试,控制设计测试是测试被审计单位控制政策和程序是否设计合理、适当,能否防止或发现和纠正特定会计报表认定的重大错报或漏报:控制执行测试是测试被审计单位的控制政策和程序是否实际发挥作用。被...
控制测试
阶段
包括
什么
答:
控制测试
阶段主要
包括
以下几个关键方面:一、需求分析 在控制测试阶段,需求分析是首要环节。这一阶段需要详细了解系统的功能需求、性能需求以及其他非功能性需求,确保测试工作能够覆盖所有重要特性和场景。二、测试计划制定 基于需求分析的结果,制定详细的测试计划。这包括确定测试范围、测试方法、测试周期、...
下列各项中,属于
控制测试
所使用的审计
程序
的有( )。
答:
【答案】:C、D 穿行
测试
属于风险评估
程序
,选项A错误;重新计算通常用于细节测试,选项B错误。
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